Выставить счет в 1с управление торговлей. Как выписать счет на оплату: учимся заполнять важный документ. ERP Управление предприятием
24.04.2018 16:57:38 1С:Сервистренд ru
При продаже товаров или услуг организации выставляют счета на оплату покупателям. Счёт представляет собой один из видов документации сделки, который направляется от продавца к покупателю в бумажном или электронном виде и служит основанием для получения оплаты и проведения отгрузки. Законодательно выставление счетов не является обязательным. Но на практике многие организации используют данные документы в учетной деятельности, поэтому рассмотрим подробнее алгоритм оформления счетов.
Для регистрации счета на оплату в системе 1С: Бухгалтерия 8.3 необходимо перейти по пути навигации: Продажи / Счета покупателю.
Нажатием кнопки «Создать» на панели действий открытого списка документов или клавишей «Insert» на клавиатуре ответственный за оформление счетов создает новый документ «Счет покупателю».
- Номер (присваивается при записи документа в соответствии с системным нумератором);
- Дата (по умолчанию устанавливается равной текущей системной дате);
- Контрагент (организация, которой выставляется счет);
- Договор;
- Скидка (не предоставлена / на отдельные позиции / по документу в целом);
- Дата предполагаемой оплаты;
- Статус оплаты счета (в зависимости от оплаты / неоплаты счета);
- Организация;
- Банковский счет (автоматически подставляется основной банковский счет из карточки организации).
Для заполнения реквизитов табличной части «Товары и услуги» необходимо воспользоваться кнопками «Добавить» или «Подбор». При подборе товаров дополнительно можно включить опцию «Показывать только остатки», чтобы избежать ошибок в количественном учете.
- Номенклатура;
- Количество;
- Цена;
- Сумма (рассчитывается автоматически при вводе количества и цены единицы);
- % НДС (указывается требуемая ставка НДС);
- НДС (сумма НДС рассчитывается автоматически при выборе ставки налога);
- Всего (рассчитывается автоматически как сумма полей «Сумма» и «НДС»).
- Склад;
- Дополнительные условия;
- Руководитель, главный бухгалтер (подписанты из карточки организации);
- На основании (может быть выбрана доверенность подписанта);
- Адрес доставки (выбор из контактной информации контрагента, юридический /фактический / почтовый).
Конечным шагом оформления счета на оплату является печать документа. Ответственный пользователь нажимает кнопку «Печать» в панели действий и выбирает требуемую форму.
Остались вопросы? Поможем оформить выписку счёта в 1С в рамках бесплатной консультации!
Вообще говоря, ответ на вопрос "как в 1С выставить счет" настолько прост, что его и обсуждать отдельно не стоит. Тем не менее покажу на примере, как выставляются счета в 1С. Выписку счета покупателю буду показывать на примере 1С Бухгалтерии 8.2, но всё то же самое относится к любой версии 8.
Как я и рассказываю на курсах 1С Бухгалтерии , счет на оплату покупателю в 1С относится к документам, которые требуются исключительно для формирования печатной формы . Проводок он не формирует. Вообще говоря, счет не является обязательным, то есть можно обойтись и без него. Я теперь посмотрим, как выставляется типичный счет в 1С.
Кому выставляется счет в 1С?
Прежде всего, стоит запомнить, что в 1С счет можно выставить только покупателю. Понимаю, что очевидно, но тем не менее напоминаю — это операция продажи , следовательно, поставщики тут ни при чём.
В интернете часто встречается другой вопрос: "как в 1С выставить счет поставщику" . Ответ на него — в точности так же, как и покупателю. Это и понятно, ведь если наш поставщик просит выставить ему счет, то в данном случае он уже не поставщик, а покупатель (кстати говоря, и договор тут с этим контрагентом нужен соответствующего типа).
Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!
Как выставить счет в 1С
Теперь, собственно, посмотрим, как на примере 1С Бухгалтерии 8.2. Ниже на рисунке показан типичный счет покупателю. Сразу обратите внимание на отсутствие кнопки проведения — как я уже написал выше, счет на оплату в 1С не проводится. также НЕ возникает.
сайт_Поскольку выставление счета в 1С операция предельно простая, то картинка в комментариях не нуждается. Сохраните изображение у себя на компьютере в качестве образца. На вкладке "Услуги" всё заполняется так же, как и на вкладке "Товары"; вкладка дополнительно содержит только поле Ответственный . Адрес доставки в данном случае не заполнен: тут возможны варианты с типом данных (пример показан на картинке внизу).
сайт_Имейте ввиду, что при выставлении счёта есть одна особенность. Какая — смотрите в видеоролике ниже.
Видеоурок с примером выставления счета покупателю в 1С Бухгалтерии 8
Выставление счета контрагенту на примере конфигурации Бухгалтерия Предприятия версии 8.2. В более поздних версиях программы все операции аналогичны и отличия есть только в интерфейсе.
Подведём итоги
Вот и разобрались с вопросом "как выставить счет в 1С" . Выставление счетов — одна из простейших операций. Если у вас есть проблемы даже с простыми операциями, то вам определённо требуется нормальная подготовка. В противном случае однажды возникнут серьезные проблемы из-за ошибок в действительно сложных документах и процедурах учета.
Напоминаю вам, что вся информация на моём предназначена лишь для дополнения моих учебных занятий, не более. Полноценно тут всё рассказывать мне не только не интересно, но и смысла не имеет, поскольку можно гораздо быстрее и лучше объяснить на занятиях.
Если вы попали на эту страницу через поиск, то лучше подпишитесь на мою группу ВКонтакте — там я всегда публикую все новые статьи с сайта.
Анализируя вопросы и проблемы пользователей программы 1С 8.3, мы пришли к выводу, что довольно таки популярной и востребованной является тема составления документов с использованием программы 1С. Поэтому наша статья о том, как выписать один из наиболее частых документов - счет в 1С 8.3. Надеюсь, она Вам будет интересна и полезна.
Начнем с понятия и значения счета.
Это документ, который продавец выставляет покупателю для оплаты последним купленного товара или для перечисления аванса (предоплаты) в счет будущих поставок. Таким образом, в счете должны быть обязательно указаны платежные реквизиты продавца, чтобы покупатель смог осуществить перевод денежных средств, а именно:
Номер и дата;
- название организации или ИП;
- ИНН/КПП;
- банковские реквизиты (наименование банка, БИК, кор/счет, номер счета компании);
- наименование товаров, (услуг), их количество, стоимость, валюта, единица измерения;
- сумма к оплате и сумма НДС.
Обратите внимание! Счет не является первичным документом, потому что его выставление - это не хозяйственная операция, а лишь предложение продавца покупателю. В принципе, если стороны заключают межу собой договор, то счет выставлять не обязательно.
Когда счет необходим.
А вот когда отдельный договор отсутствует, то при заключении сделки счет может выступать в качестве оферты, в которой излагаются все основные условия договора. Оплата покупателем оферты будет подтверждением принятия условий договора.
Что такое счет-договор.
Все чаще в хозяйственной деятельности встречается понятие счет-договор, который, по сути, является аналогом оферты. Счет-договор подтверждает факт осуществления сделки и предварительную договоренность о ее проведении. В нем, помимо реквизитов, необходимых для счета, прописываются условия договора: срок действия, условия оплаты и доставки, ответственность сторон и т.д. Счет-договор требует подписи обоих сторон, поэтому составляется в двух экземплярах. Кстати, многие фирмы выставляют счета-договоры в одном экземпляре с печатью и подписью только поставщика. Правда в этом случае обязательным будет пункт, что в случае оплаты заказчиком, счет-договор считается заключенным и заказчик согласен со всеми его условиями. Образец счета-договора смотри .
Нужно ли хранить счета.
Очень много вопросов возникает у бухгалтеров по поводу хранения счетов. Дело в том, что в законодательной базе этого нигде не прописано. Счет не является первичным документом, поэтому никаких требований по хранению к нему нет. Однако если это был разовый платеж и в качестве основания был указан именно счет, особенно, если это была предварительная оплата и первичные документы еще не получены, то в спорных ситуациях счет послужит основанием для урегулирования проблемы между поставщиком и покупателем. Я бы посоветовала сохранить документ до завершения всех работ по договору, в соответствии с которым он был выставлен. Что касаемо хранения счетов-договоров, то они должны оставаться в архиве компании в течение пяти лет, согласно общим правилам хранения бухгалтерских документов.
Формирование счета в 1С 8.3.
А теперь непосредственно перейдем к формированию счета на оплату покупателям в программе.
Заходим в меню «Покупки и продажи»
и выбираем пункт «Счета покупателям»
.
Нажимаем кнопку «Создать»
Заполняем «шапку» открытого документа.
- Дата создания счета устанавливается по умолчанию, но если это необходимо, то ее можно откорректировать.
- Поле «Организация» заполняется автоматически.
- Выбрать «Контрагента» можно из соответствующего меню «Покупатели», или ввести нового при отсутствии его в базе.
- Указывается номер договора, на основании которого вставляется счет, и вид договора - в данном случае значение будет «с покупателем».
Теперь приступаем к заполнению табличной части.
5. Вкладка «Товары и услуги» , кнопка «Добавить» , далее из группы номенклатуры необходимо выбрать товар(услуга), проставляем количество товара и стоимость.
Счёт на оплату в основном требуется распечатать в том случае, когда необходимо получить предоплату по договору. Для этого нужно заключить договор с контрагентом на поставку товара, оказание услуги или выполнение работы (далее по тексту товар), прописав в нём условия по предоплате. Сформировать и распечатать его не так сложно. Давайте рассмотрим операцию по формированию и распечатке, используя программу «1С: Бухгалтерия 8 версия 3» .
Как выставить счёт в 1С на оплату?
Для выставления счета на оплату в программе 1с необходимо войти в раздел «Продажи» и выбрать в блоке «Продажи» позицию «Счёт на оплату покупателям».
Заходим в журнал регистрации счетов на оплату. В этом журнале можно создать счёт на оплату:
- Новый;
- На основании уже созданного документа.
Новый счёт создается в основном на предоплату, а при выборе «Создать на основании» формируется в основном на отгруженный товар.
Номер проставляется автоматически с присвоением уникальности.
Дата выходит текущая, но её можно менять.
Поле «Оплатить до» — это дата, до которой должна быть произведена оплата по сформированному документу.
В поле статус выводиться информация о состоянии счёта:
- Не оплачен;
- Оплачен;
- Оплачен частично;
- Отменён.
В открывшейся форме заполняем такие поля как:
- Организация;
- Контрагент:
- Договор.
Вначале выбираем «Организацию». После этого находим необходимого «Контрагента» из справочника «Контрагенты». Если в справочнике данного покупателя нет, то его необходимо создать, нажав на кнопочку со знаком «+».
На экран выходит карточка, в которой нужно заполнить такие поля по контрагенту:
- Наименование;
- Полное наименование;
- Входит в группу;
- Страна регистрации;
- ОГРН;
- Банк;
- Номер банковского счёта;
- Адрес и телефон;
- Дополнительная информация.
Для автоматического заполнения реквизитов по контрагенту, необходимо в поле, где написано «Начните отсюда» указать наименование или ИНН контрагента. После этого выходит сообщение в котором написано, что необходимо обратиться к интернет-поддержке пользователей.
Помните, что если Вы написали «Наименование» контрагента, а дополнительно по нему не указали, такие реквизиты как «Регион», «Город, улица», то на экран выйдет весь список организаций зарегистрированных в России с таким наименованием.
После заполнения полей «Контрагент» и «Организация» поле «Договор» становится активным.
При заполнении поля «Договор» на экране появиться список договоров с признаком «С покупателем».
В поле скидка предусмотрен выбор для заполнения:
- Не предоставлена;
- На отдельные позиции;
- По документу в целом.
При выборе второй и третьей позиции по скидке, в табличной части добавляются колонки по предоставленной скидке.
- НДС в сумме;
- НДС сверху.
В табличной части документа нужно заполнить две закладки:
- Товары и услуги;
- Возвратная тара.
Далее проверки всех реквизитов и правильности заполненных данных, документ необходимо записать и провести. После этого можно распечатать счёт на оплату воспользовавшись кнопкой «Печать». На экране появиться печатная форма, которая и будет распечатана на принтере.
Можно создавать счёт на оплату на основании, при этом выходит список позиций:
- Оказание производственных услуг;
- Оплата платёжной картой;
- Поступление на расчётный счёт;
- Поступление наличных;
- Произвольный электронный документ;
- Реализация (акт, накладная).
Счёт на оплату заполняется не сложно, но следует помнить, что после заполнения полей в документе лучше перепроверить все занесённые данные, чтобы не было ошибок.
Чтобы выставить счет в 1с Предприятие 8.3 нужно cоздать новый документ, указать реквизиты контрагента, вписать наименование, стоимость и количество товаров, отгружаемых покупателю, заполнить данные об НДС, сохранить и провести документ. Только после этого его можно распечатать.
Читайте в статье:
Счет – это документ на основании которого покупатель перечисляет деньги продавцу товаров, работ или услуг. Он может быть выставлен как до их отгрузки (на предоплату), так и после. В счете указывают наименование товаров, работ или услуг, их стоимость и реквизиты для зачисления денег.
Бухгалтеру на каждый деньКак сделать счет на оплату в 1с 8.3? Для этого необходимо пройти 4 шага.
Шаг 1. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 Предприятие
Счет в программе 1С 8.3 Предприятие находится в разделе «Продажи» (2) главного меню слева. Название вкладки «Счета покупателям» (2).
Кликнув на вкладку «Счета покупателям» вы попадете в меню программы, предназначенное для ввода информации, которая будет отражена в счете. Нажмите кнопку «Создать» (3).
Шаг 2. Как заполнить основные реквизиты счета в 1С 8.3 Предприятие
Здесь необходимо указать:
- Дату счета.
- Контрагента, которому будет выставлен счет.
- Договор по которому выставляется счет. Если договора нет нажмите кнопку «Новый». В этом случае вместо договора в документе будут указаны реквизиты счета (номер и дата), который вы выставляете.
- Дату до которой счет должен быть оплачен.
- Пометку состояния оплаты счета (оплачен, не оплачен, оплачен частично).
- НДС (сверх цены, внутри цены, без НДС).
- Скидка по счету, если вы ее предоставляете.
Шаг 3. Как заполнить данные счета в 1С 8.3 Предприятие
Далее нажимаем кнопку «Добавить» и вводим характеристики товара (работ или услуг), который должен быть оплачен покупателем. Если товар уже зарегистрирован в программе (например, при его оприходовании) достаточно выбрать его наименование из выпадающего списка. Если товара нет, нажмите в выпадающем списка знак «+» и зарегистрируйте товар (введите его название, количество, стоимость).
Заполните поля:
- Название товара.
- Его количество.
- Цена за единицу товара.
- Общая стоимость товара (будет рассчитана автоматически).
- Ставка НДС (или указание «без НДС»).
- Сумма НДС (будет рассчитана автоматически).
- Общая сумма к оплате по счету (будет рассчитана автоматически).
- Нажмите кнопку «Провести и закрыть».
После нажатия кнопки «Провести и закрыть» счет появится в общем списке всех счетов, выставленных вашей компанией покупателям. Теперь вы можете его распечатать или сохранить в файл.
Шаг 4. Как распечатать счет в 1С 8.3 Предприятие
Из общего списка счетов, выставленных вашей организацией, выбираем тот, который хотим распечатать. Для этого кликаем мышкой на счет и он выделяется желтым (1), нажимаем кнопку «Печать» (2) и выбираем один из предложенных способов печати.